問題已解決

購入固定資產(chǎn),開票日期為12月,抵扣日期為1月,資產(chǎn)使用日期為2月,那么我的固定資產(chǎn)卡片,和購入固定資產(chǎn)的分錄應(yīng)該做到1月還是2月?

84785028| 提問時間:2023 05/12 07:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,做到1月,次月開始計提折舊
2023 05/12 07:01
84785028
2023 05/12 07:04
不能把卡片和分錄做到2月嗎?因為1月我已經(jīng)結(jié)賬了,
84785028
2023 05/12 07:05
會計賬給他錄入的分錄和卡片都是進的2月,我的稅務(wù)賬要錄進1月嗎?
84785028
2023 05/12 07:06
是不是我的進項發(fā)票用在哪個月就按照那個月的購進,就是什么時候使用抵扣就什么時候入賬
暖暖老師
2023 05/12 07:10
是的,你最后這個說的是正確的
84785028
2023 05/12 07:15
購進時錄卡片和分錄。
84785028
2023 05/12 07:18
固定資產(chǎn)同個名稱,數(shù)量2,在同一張發(fā)票上,那么我是直接錄這個資產(chǎn)的名稱加數(shù)量2呢還是在名稱那里直接寫固定資產(chǎn)2個,數(shù)量就不管了。錄卡片的時候,分錄的話肯定就直接是購入金額和稅就行
暖暖老師
2023 05/12 08:04
你數(shù)量寫2就可以,金額寫合計的
84785028
2023 05/13 05:53
1-3月的財務(wù)報表如果有誤,后期可以調(diào)整嗎?就是資產(chǎn)負債表,利潤表應(yīng)該沒有什么問題,因為時間太趕,我剛來一個新公司,自己說的期限內(nèi)做不出來就自己離職。目前有資產(chǎn)負債表有部分科目沒有去檢查正確性,比如應(yīng)收應(yīng)付的余額是否和實際一致
暖暖老師
2023 05/13 06:25
可以改正錯誤的報表
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~