問題已解決

老師,我現(xiàn)在有筆賬,是預(yù)付給對方的租金,因?yàn)槲蚁勇闊┎幌霋斓筋A(yù)付賬款里,所以就直接掛到應(yīng)付賬款里,后面再每個(gè)月攤銷到生產(chǎn)費(fèi)用和管理費(fèi)用里,這就導(dǎo)致前面幾個(gè)月應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),請問這樣合理嗎?可以這樣做嗎?還是說必須要做到預(yù)付賬款里呢?

84785006| 提問時(shí)間:2023 05/11 14:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 這樣可以不用調(diào)整行
2023 05/11 14:56
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~