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老師,增值稅申報(bào)表上有個25行期初未繳稅額和32行期末未繳稅額。這個數(shù)需要和賬面應(yīng)交稅費(fèi)哪個科目核對。

84785033| 提問時間:2023 05/11 14:18
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
一、25行期初未繳稅:如果是本月數(shù)據(jù),那到就是申報(bào)期間期初需繳納的稅費(fèi),如果是本年累計(jì)數(shù),就是申報(bào)期間年初需要繳納的稅費(fèi)。 二、32行期末未繳稅額:全屬于申報(bào)后需要繳納的稅費(fèi)
2023 05/11 14:20
84785033
2023 05/11 14:23
和賬面有差額2萬多,這情況怎么對出來,不知道哪里錯了老師
江老師
2023 05/11 14:25
這個可以拿申報(bào)表與你們的賬務(wù)處理的數(shù)據(jù)核對。直接可以看哪個月對得上,現(xiàn)找對不上的月份
84785033
2023 05/11 14:57
老師,我找到了,當(dāng)時我全部交稅了。然后,有個25823.33元的未交增值稅當(dāng)時退回來了。我就做了這么一筆。現(xiàn)在賬面未繳增值稅多了這么一筆錢25823.33元,和申報(bào)表差25823.33元。這樣的話我這樣做賬是不對嗎?不能這樣做嗎?不懂
84785033
2023 05/11 14:58
我知道了,賬面做了這一筆是不是申報(bào)表也得填上這一筆,我當(dāng)時沒填當(dāng)時退了這些增值稅。我應(yīng)該在申報(bào)表第幾行填這個數(shù)
江老師
2023 05/11 15:00
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 填寫時,需要填寫附表二中“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”
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