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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好!付燃?xì)夤镜娜細(xì)獍惭b款336957元,應(yīng)該怎么做賬哇
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速問速答你好; 借管理費(fèi)用- 燃?xì)獍惭b費(fèi) ; 貸銀行存款??
2023 05/11 09:53
84784959
2023 05/11 09:56
老師如果有材料那些一起計(jì)入管理費(fèi)用嗎?怎么有的又是計(jì)入固定資呢?
meizi老師
2023 05/11 09:57
你好1; 是的; 一起記入;燃?xì)?工程你們是走了固定資產(chǎn)去了嗎?? 是 新安裝的嗎?
84784959
2023 05/11 09:59
老師是新安裝的。但是還未入賬。
meizi老師
2023 05/11 10:01
你好; 那記入在建工程 ; 在結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn) ;一起 做? 在建工程歸集? ?
84784959
2023 05/11 10:01
就是想知道 新安裝的加材料費(fèi),加人工費(fèi)一起的,應(yīng)該如何入賬
meizi老師
2023 05/11 10:07
你好; 借在建工程-? 材料費(fèi)-? 人工費(fèi)等 貸? 銀行存款 ; 借固定資產(chǎn)貸??在建工程-? 材料費(fèi)-? 人工費(fèi)等
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