問題已解決

老師,你好,你看看這個(gè)不平衡怎么辦

84785043| 提問時(shí)間:2023 05/10 15:02
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? ?比如 1.查看總賬的期初和固定資產(chǎn)原值卡片的原值,修改不對的期初,點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”--“處理”--“對賬”,看是否對賬平衡。 2.在“固定資產(chǎn)”-“批量制單”中生成憑證傳遞到總賬并記賬。 3.到總賬系統(tǒng)記賬。 4.在“固定資產(chǎn)”-“批量制單”里面刪除制單的記錄,然后在總賬中填制金額一致的憑證,也能對賬平衡。
2023 05/10 15:06
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