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22年12月賬上進項稅少低0.04 23年3月時把0.04和3月進項稅合計進行抵減3月銷項稅 導(dǎo)致4月交3月增值稅金額比3月計提的增值稅多0.04 4月做賬發(fā)現(xiàn)未交增值稅余額-0.04, 這個應(yīng)該怎么做分錄沖掉

84785008| 提問時間:2023 05/10 11:29
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,那您少抵扣是什么意思,保證賬實相符,進項稅與納稅申報表一致,哪個錯誤調(diào)整哪個
2023 05/10 11:30
84785008
2023 05/10 11:32
賬錯了,賬上少底0.04,咋調(diào)啊
小林老師
2023 05/10 11:32
那您補充調(diào)賬即可
84785008
2023 05/10 11:40
應(yīng)交稅費未交增值稅借方余額0.04 調(diào)為0分錄咋做
小林老師
2023 05/10 13:29
借應(yīng)交稅費未交增值稅-0.04,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)-0.04
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