問題已解決

你好,老師,麻煩問一下申報(bào)2022企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)營業(yè)額少申報(bào)了?,F(xiàn)在做匯算清繳,是匯算清繳調(diào)整。還是更正去年的季度申報(bào)表,是最后一個(gè)季度營業(yè)額少申報(bào)了

84784999| 提問時(shí)間:2023 05/09 15:56
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
直接在匯算清繳時(shí)按正確的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)
2023 05/09 16:05
84784999
2023 05/09 16:17
那去年的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表就不一致了。
江老師
2023 05/09 16:19
一、鑒于現(xiàn)在這樣的情況,建議按去年的增值稅申報(bào)的營業(yè)收入進(jìn)行申報(bào)處理, 至于沒有申報(bào)的收入,在2023年及時(shí)補(bǔ)報(bào)
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