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請問一下預提費用借貸方向

84785013| 提問時間:2023 05/09 10:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借方減少,貸方增加,現在不用這個科目了,已經取消。
2023 05/09 10:55
84785013
2023 05/09 10:55
那現在用什么呢
郭老師
2023 05/09 10:55
現在直接按照實際業(yè)務來做就可以的,你想要預提什么?
84785013
2023 05/09 10:56
就是一部分費用
郭老師
2023 05/09 10:58
借管理費用等 貸其他應付款。
84785013
2023 05/09 11:01
要標注二級嗎
郭老師
2023 05/09 11:03
是的,需要這么做的。
84785013
2023 05/09 11:04
我去年12月份把預提費用借貸方向搞反了,寫在借方去了,現在具體怎么更改,把分錄寫一下呢
郭老師
2023 05/09 11:11
你好,你去年的分錄完整的。
84785013
2023 05/09 11:15
就是借預提費用,貸應付暫估
郭老師
2023 05/09 11:16
借應付賬款暫估,貸預提費用。這紅沖的你需要怎么做?做去年的成本費用jie以前年度損益調整貸其他應付款 你現在有發(fā)票的嗎?
84785013
2023 05/09 11:22
有跟沒有分別具體的可以寫一下嗎
郭老師
2023 05/09 11:23
你好,沒有發(fā)票的不用做。
郭老師
2023 05/09 11:23
發(fā)票的,我上面給你寫了。
84785013
2023 05/09 11:26
借應付賬款暫估,貸預提費用。這紅沖的你需要怎么做?做去年的成本費用jie以前年度損益調整貸其他應付款 你現在有發(fā)票的嗎?
84785013
2023 05/09 11:26
這個可以寫清楚一點嗎
郭老師
2023 05/09 11:34
借應付賬款暫估待預提費用,這個是紅沖去年的這個理解嗎?
郭老師
2023 05/09 11:34
然后你再做去年的費用發(fā)票 借以前年度損益調整待齊的應付款,因為是跨年了,不能直接做管理費用,做管理費用它就屬于今年的費用了。
84785013
2023 05/09 11:36
后面做一筆借以前年度,貸應付?
郭老師
2023 05/09 11:39
對的,是的,是這么做的。
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