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我們是租用別人的廠房,車間每個月抄表有數(shù)據(jù),我按生產(chǎn)給我的抄表數(shù)乘以電價估算電費,但是我們不直接開發(fā)票,次月房東統(tǒng)一開發(fā)專票,我們根據(jù)發(fā)票付款。

84784977| 提問時間:2023 05/09 10:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借制造費用,貸應(yīng)付賬款 發(fā)票到了之后,你在紅沖之前的在做發(fā)票的。
2023 05/09 10:59
84784977
2023 05/09 17:24
老師,紅沖后有差額咋么辦?比如暫估5萬,沖了2萬,余額3萬,算生產(chǎn)成本按哪個金額算呢?
郭老師
2023 05/09 17:28
你好,生產(chǎn)成本按照3萬來 你之前多結(jié)轉(zhuǎn)了,需要紅沖。
84784977
2023 05/09 17:30
老師,用3萬也不是我實際估算的金額啊,成本不是不準(zhǔn)確了嗎?
郭老師
2023 05/09 17:31
那你等著確認(rèn)好了之后,你再調(diào)整,你不確認(rèn)的情況下,你先別調(diào)整。
郭老師
2023 05/09 17:31
暫估了之后,你收到了發(fā)票再調(diào)整,沒有收到發(fā)票之前,你不要再調(diào)整了。
84784977
2023 05/09 17:57
我就是收到發(fā)票后沖暫估,做正確的,但是每個月發(fā)票金額跟我的暫估都不一樣。老師,您說的調(diào)整是怎樣調(diào)整呢?
郭老師
2023 05/09 17:59
借應(yīng)付賬款貸制造費用 借制造費用 貸生產(chǎn)成本 借制造費用貸應(yīng)付賬款 借 制造費用帶生產(chǎn)成本,這個就是調(diào)整的分。
84784977
2023 05/09 18:17
老師,借制造費用,貸生產(chǎn)成本這步金額是填差額嗎?
郭老師
2023 05/09 18:20
你好,不是的,第一個是紅沖你制造費用的入賬價格,第二個是紅沖節(jié)準(zhǔn)的生產(chǎn)成本,和第一個分錄是一樣的,第3個是做發(fā)票的,第4個也是做發(fā)票的。
郭老師
2023 05/09 18:20
生產(chǎn)成本的余額就有一個差。
84784977
2023 05/09 19:30
差怎么辦的老師?
郭老師
2023 05/09 19:35
差額月末結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品 再調(diào)整你的成本就可以的,你看一下上之前暫估的時候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本吧,如果結(jié)轉(zhuǎn)了的話,需要紅沖主營業(yè)務(wù)成本,如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話不影響。
84784977
2023 05/10 08:27
老師,入庫的庫存商品有很多種,差額怎樣分呢?每個月月末才能知道上月電費具體金額,每個月紅沖主營業(yè)務(wù)成本是不有些亂啊?
郭老師
2023 05/10 08:36
你好 分不出來的現(xiàn)在就別調(diào)整了,你直接影響本月的產(chǎn)品入庫單價
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