問題已解決
出口退稅額由于資料不齊要退回給稅局,應該怎么樣做分錄調整呢?退稅款之前已退到賬戶上的了。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,之前你們收到出口退稅款是這樣做分錄嗎?
借:銀行存款
貸:其他應收款--應收出口退稅款(增值稅).是的話紅沖分錄或者做相反分錄就可以了。
2023 05/08 15:10
84785028
2023 05/08 15:26
是的 那進項稅額呢 需要怎么樣處理?
羅雯老師
2023 05/08 15:32
您好,將這部分做進項稅額轉出。
84785028
2023 05/08 15:45
這進項稅額不可用轉成本?
羅雯老師
2023 05/08 15:47
你這部分進項稅額只是因為資料不全才被退回來的嗎?那后續(xù)資料齊全還是會退給你們的,如果進成本后續(xù)就不好計算了。
84785028
2023 05/08 16:00
沒辦法再退給我們的了 資料沒法補齊了 那現(xiàn)在這邊進項稅額可以怎么樣處理?
羅雯老師
2023 05/08 16:03
您好,可參考以下分錄。
借:主營業(yè)務成本
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)。
閱讀 242