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老師,你好!請(qǐng)問公司是銷售紅酒的,會(huì)參加一些展會(huì),在展會(huì)期間會(huì)有紅酒試喝,那么這些拿來試喝的紅酒如何做賬務(wù)處理?

84784983| 提問時(shí)間:2023 05/08 09:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2023 05/08 09:04
84784983
2023 05/08 09:06
這個(gè)是銷項(xiàng)稅不用開票的吧?
郭老師
2023 05/08 09:07
對(duì)的,是的,不用開發(fā)票的。
84784983
2023 05/08 09:11
是按庫存商品的進(jìn)貨價(jià)來計(jì)算稅額對(duì)嗎?然后申報(bào)的時(shí)候就在無票收入那里填寫?
郭老師
2023 05/08 09:15
你好,增值稅按照市場(chǎng)價(jià)格乘以稅率來。 附表一未開具發(fā)票一欄填寫。
84784983
2023 05/08 09:20
那是不是只做這一筆分錄就行了,借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
郭老師
2023 05/08 09:21
可以的,可以這么做的。
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