問題已解決
老師 想問下之前會計工資是按照銀行當月發(fā)放當月計提工資薪金按照銀行發(fā)送申報個稅 但實際是發(fā)上一個月的工資,那我們交接回來沒注意按照當月的工資申報個稅 銀行隔月發(fā)工資 就導致漏了一個月的工資沒有申報 應付職工薪酬在借方 想請問現(xiàn)在要怎么做 去更正個稅申報表 把漏的那個月補了嗎
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速問速答你好,你可以在這個月補上的
這個月申報的,應該是上一個月發(fā)下去的。你看下是不是上個月的已經(jīng)申報了
2023 05/07 13:09
84784993
2023 05/07 14:08
你好 情況是這樣的 我們是22年9月交接回來的 當時也是直接用九月的工資申報個稅 那之前的會計是用銀行當月發(fā)放的金額申報個稅 那實際是上一個月的工資 也就是去年的6月的工資她是做在7月的賬里 申報在七月的個稅系統(tǒng)里的工資 然后七月的工資她是做在八月的賬里和申報在八月的個稅系統(tǒng)里 然后9月份我們交接回來 我們是按照九月的工資申報在9月的系統(tǒng)里 那就變成漏報了8月的工資 想問下 這個要怎么處理 去逐月更正嗎 把申報在七月 和八月的個稅往前挪一個月 然后把漏的八月補在八月的個稅申報系統(tǒng) 這樣處理可以嗎
郭老師
2023 05/07 14:13
你好,那你得需要補申報
你可以修改所屬期,12月份的,就是今年一月份申報的。
84784993
2023 05/07 14:40
也就是 我不用對應月份更正 只需要補在當年 就可以了是嗎 因為我要是去給她對應月份更正 把她原來個稅申報的數(shù)據(jù)往前挪一個月 就變成跟她賬上的數(shù)據(jù)又不一致
郭老師
2023 05/07 14:44
你好對的
是這么做的
84784993
2023 05/07 14:49
好的 那我就是去更正所屬期12月的個稅 把漏的八月份的工資和12月份工資一起申報在屬期12月 然后賬上在12月補計提一筆八月份的工資薪金 這樣的是嗎
郭老師
2023 05/07 14:53
可以的,可以這么做的。
郭老師
2023 05/07 14:53
建議你集體做到今年,你去年修改的話,你去年的財務報表也得修改,申報給稅務局的所得稅也得修改
84784993
2023 05/07 14:57
好的 謝謝你郭老師
郭老師
2023 05/07 15:03
不用客氣,周末愉快。
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