問(wèn)題已解決

老師好!收到購(gòu)進(jìn)貨物的退貨紅字發(fā)票,是如圖做會(huì)計(jì)分錄嗎?月末還應(yīng)該怎樣處理?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/07 09:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:原材料 負(fù)數(shù)????? 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2023 05/07 09:04
84784966
2023 05/07 09:12
老師好,是我提問(wèn)錯(cuò)了,我圖片分錄是本月初收到稅務(wù)通知的,我上期的留抵稅額,按上級(jí)要求按比例退還了1000+的款項(xiàng)。我的分錄正確嗎?月末還應(yīng)該如何處理?
家權(quán)老師
2023 05/07 09:12
應(yīng)該是這個(gè)分錄的哈 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784966
2023 05/07 09:15
在本月末還是本年末,對(duì)于“應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額”的余額還要做怎樣處理嗎?
家權(quán)老師
2023 05/07 09:19
不用管那個(gè)余額的哈。正常申報(bào)就是了
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