問(wèn)題已解決

老師,如果實(shí)務(wù)工作中,公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)了,但老師又想在稅前扣除超標(biāo)部分,有什么辦法解決嗎?例如請(qǐng)客戶吃飯的錢(qián)超標(biāo)了5000元,老師想稅前扣除這個(gè)費(fèi)用。

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/06 19:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 正常入賬 年報(bào)納稅調(diào)整就行
2023 05/06 19:16
84784989
2023 05/06 19:58
怎么個(gè)調(diào)整法?老板就是不想交稅,就想在稅前扣掉呢?
玲老師
2023 05/06 19:59
你好 這個(gè)只能調(diào)整的? 不可能全扣除的 文件規(guī)定的 強(qiáng)制規(guī)定 你好:  招待費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn):   按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入的千分之五, 舉例說(shuō)明:如果本年的銷(xiāo)售收入是1000萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生6萬(wàn)元。   計(jì)算方法:   按招待費(fèi)的60%即6萬(wàn)*60%=36000元,但不超過(guò)收入的千分之五還需計(jì)算1000萬(wàn)*千萬(wàn)之五=5萬(wàn),招待費(fèi)36000元未超過(guò)收入50000元,該企業(yè)按36000計(jì)入招待中扣除費(fèi)用。
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