問題已解決
3月份增值稅進項稅留抵金額1000元,4月份銷項稅3000元,進項稅1500元,請問4月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,其實這個進項稅和銷項稅本身不用結(jié)轉(zhuǎn)的、。
比如你現(xiàn)在四月份要交500塊錢的稅。那么稅的分錄是這樣
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 500
2023 05/06 17:05
84785011
2023 05/06 17:09
如果想要體現(xiàn)出來怎么做呢?老師
宋生老師
2023 05/06 17:09
你好,你想要體現(xiàn)什么?
84785011
2023 05/06 17:09
就是上個月有1000元,應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方金額1000元
84785011
2023 05/06 17:10
讓3月份的充抵4月的未交增值稅
宋生老師
2023 05/06 17:12
你好,沒明白你的意思,你這個是交錢的時候,他就會在借方吧。繳稅的時候
84785011
2023 05/06 17:16
單看4月份的未交增值稅是1500元,結(jié)轉(zhuǎn)出來是,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1500元,但是3月份的留抵的沒有體現(xiàn)出來,但是科目余額有借方未交增值稅1000元,我想做一筆未交增值稅500元,5月交稅的時候就是借未交增值稅500,貸存款500,這樣清晰
宋生老師
2023 05/06 17:19
你好!你可以按你的。但是你說的那種方式,會計上并沒有。
閱讀 199