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老師,加油站剛成立,一張進項發(fā)票數(shù)額很大,銷項又很少,好幾個月也抵扣不了怎么辦?

84785043| 提問時間:2023 05/05 20:44
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,可以先不認(rèn)證,后面再認(rèn)證
2023 05/05 20:45
84785043
2023 05/05 20:50
可是我銷項要交4000多的稅,而進項最少的稅額也是13000,抵扣不了就得白白交4000多的稅
劉艷紅老師
2023 05/05 20:51
你可以要對方多開幾張發(fā)票,不要開一個總數(shù),分分開
84785043
2023 05/05 21:07
對方只給這么開,可以留抵嗎?留一部分下個月抵扣
劉艷紅老師
2023 05/05 21:08
可以的,先申報,到下個月再抵扣
84785043
2023 05/05 21:17
留抵部分會計分錄如何做?
劉艷紅老師
2023 05/05 21:21
企業(yè)在月底出現(xiàn)進項稅額大于銷項稅額時,需要分為兩種情況進行: 1、存在預(yù)繳增值稅 企業(yè)將多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費-未交增值稅”,貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”進行結(jié)轉(zhuǎn)。 這里結(jié)轉(zhuǎn)的只是企業(yè)自己實際繳納的增值稅。不是企業(yè)自己實際繳納的真金白銀,是不能通過這樣的會計分錄進行結(jié)轉(zhuǎn)的。 舉例說明: 虎說財稅公司,在2022年3月獲得的進項稅額是90000,對外銷售產(chǎn)生的銷項稅額是88000。另外虎說財稅公司預(yù)繳的增值稅是18000。 由于進項稅額大于銷售稅額,同時還存在預(yù)繳增值稅的情況。月末虎說財稅公司的會計分錄為: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅18000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)18000 另外,還有2000(90000-88000=2000)的留抵稅額。 2、不存在預(yù)繳增值稅 企業(yè)月底進項稅大于銷項稅時,不需要進行會計處理,只需要將多余的進項稅額留底即可。 也就是說,如果企業(yè)的進項稅額不是企業(yè)自己實際繳納的,而是企業(yè)購進商品獲得的進項稅額,那么只需要把多余的進項稅額留到下期繼續(xù)進行抵扣即可。
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