問題已解決

我這個月有張進項發(fā)票沒有認證,但是被我做進納稅申報表的財物報表里并且已經申報了,現(xiàn)在進項那一欄少了那份沒有認證的稅額,怎么辦呢

84785037| 提問時間:2017 12/12 14:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你賬上是計入待抵扣進項稅額核算,而不是 進項稅額,而且你沒有認證,增值稅申報表是無法抵扣的
2017 12/12 14:44
84785037
2017 12/12 15:23
是啊,稅務系統(tǒng)上的財務報表已經填了
鄒老師
2017 12/12 15:23
你好,你都沒有認證,是不能填寫申報抵扣的
84785037
2017 12/12 15:29
增值稅那個表里面是填不了,稅務系統(tǒng)里面不是還要填一個財務報表嗎?那個財務報表的數(shù)據(jù)是錯的,把沒認證的進項做進去了,增值稅申報表的數(shù)據(jù)跟財務報表的數(shù)據(jù)不一致沒關系吧,等下個月再改回來,可以嗎
鄒老師
2017 12/12 15:30
你好,你可以等下個月調整過來按正確的報送
84785037
2017 12/12 15:42
這個月財務報表改不了就算了,增值稅報表報正確的就可以是嗎
鄒老師
2017 12/12 15:43
你好,是的,在下個月把財務報表按自己報表數(shù)據(jù)填寫,調整到正確的就是了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~