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老師、我是園林建筑施工企業(yè)、工程**、我是被**方、開出發(fā)票給甲方時、但還未收到款、如何做分錄

84784956| 提問時間:2023 05/04 17:17
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
2023 05/04 17:24
84784956
2023 05/05 16:11
是內(nèi)賬、這種只是他司**在我司、不算我們的收入吧?
向陽老師
2023 05/05 16:29
借:應收賬款 貸:工程結(jié)算(主營業(yè)務收入) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 您沒有用新會計準則吧? 單位有沒有用工程結(jié)算科目?
向陽老師
2023 05/05 16:29
這個您單位開具了發(fā)票 就只好算您單位的收入 對應的**單位還有材料發(fā)票之類的開給您單位的吧? 因為是以您公司名義對外提供建筑服務的
84784956
2023 05/05 16:49
沒有用到新準則、有用到工程施工
向陽老師
2023 05/05 17:02
那您就直接用主營業(yè)務收入科目 簡單一點 您會收**方的管理費的吧? 收取的時候會開具發(fā)票給對方嗎
84784956
2023 05/05 17:02
收到了款項后、剔出管理費轉(zhuǎn)給**方、我司收取些管理費、 會計分錄呢 借:應付賬款嗎?
向陽老師
2023 05/05 17:10
那稅金不是您單位繳納嗎? 比如銷項10 進項也是10 收入跟利潤相符 沒有企業(yè)所得稅? 或者是管理費用里面已經(jīng)包含了這些?
84784956
2023 05/05 17:15
收取管理費時 不會開發(fā)票給對方
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