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例7涉及遞延稅分錄怎么寫?

84784974| 提問時(shí)間:2023 05/03 08:33
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您這題不涉及遞延所得稅。
2023 05/03 08:44
84784974
2023 05/03 08:45
為什么乘1-25%?分錄怎么寫?
一休哥哥老師
2023 05/03 08:45
題目說了 變更前后折舊方法和預(yù)計(jì)凈殘值都符合稅法的規(guī)定,所以會(huì)計(jì)和稅務(wù)是沒有差異的,不產(chǎn)生遞延所得稅。
一休哥哥老師
2023 05/03 08:51
1-25% 就是稅后的。 因?yàn)檎劭劢痤~變了 ,那么折舊抵稅會(huì)變了。我們是算稅后。 您可以看一下分錄。 變后,多計(jì)提了折舊是少交稅的。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅281.25 貸:所得稅費(fèi)用 281.25
一休哥哥老師
2023 05/03 08:54
這題是未來適應(yīng)法。 什么時(shí)候變更,就按照變更以后方法 做賬就可以了。 本題只是想算一下變更前后對(duì)凈利潤(rùn)的影響。 變更以后分錄: 借管理費(fèi)用12375 貸累計(jì)折舊 12375 做賬的時(shí)候分錄就這么做。
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