問題已解決
銷售方將當月開具的增值稅專票進行了部分紅沖,購買方在抵扣驗票系統(tǒng)無法查詢被紅沖的藍字發(fā)票和負數(shù)發(fā)票。請問購買方如何抵扣差額部分增值稅?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,你好
銷售方需要把紅字發(fā)票給購買方
2023 05/02 18:26
84784993
2023 05/02 19:05
銷售方4月開的票,購買方還沒抵扣認證,藍票是部分沖紅了,現(xiàn)在是在系統(tǒng)藍紅都看不到,也勾選不了[捂臉]
84784993
2023 05/02 19:05
老師怎么整
84784993
2023 05/02 19:29
老師在不
小菲老師
2023 05/03 07:11
同學,你好
先紅沖,沒有認證,那這張發(fā)票是不能繼續(xù)認證的
現(xiàn)在需要重開
閱讀 313