問題已解決

銷售方將當(dāng)月開具的增值稅專票進(jìn)行了部分紅沖,購買方在抵扣驗(yàn)票系統(tǒng)無法查詢被紅沖的藍(lán)字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票。請(qǐng)問購買方如何抵扣差額部分增值稅?

84784993| 提問時(shí)間:2023 05/02 18:25
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 銷售方需要把紅字發(fā)票給購買方
2023 05/02 18:26
84784993
2023 05/02 19:05
銷售方4月開的票,購買方還沒抵扣認(rèn)證,藍(lán)票是部分沖紅了,現(xiàn)在是在系統(tǒng)藍(lán)紅都看不到,也勾選不了[捂臉]
84784993
2023 05/02 19:05
老師怎么整
84784993
2023 05/02 19:29
老師在不
小菲老師
2023 05/03 07:11
同學(xué),你好 先紅沖,沒有認(rèn)證,那這張發(fā)票是不能繼續(xù)認(rèn)證的 現(xiàn)在需要重開
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