問(wèn)題已解決

你查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)以前年份已發(fā)的工資未記賬,應(yīng)該怎么在到當(dāng)月做分錄調(diào)整?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/02 12:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提支付都沒(méi)有做的嗎?
2023 05/02 12:03
84784952
2023 05/02 12:37
計(jì)提了,沒(méi)有做支付記錄
郭老師
2023 05/02 12:42
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款
84784952
2023 05/02 13:33
老師,不用以前年度損益調(diào)整的科目嗎
郭老師
2023 05/02 13:33
好,這個(gè)不涉及到所一類的科目。
郭老師
2023 05/02 13:33
這個(gè)不涉及到損益類的科目,不需要。
84784952
2023 05/02 13:34
好的,謝謝
郭老師
2023 05/02 13:34
不用客氣,工作愉快。
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