問題已解決
老師,22年12月數(shù)據(jù)調(diào)過賬,想重新結(jié)轉(zhuǎn)22年數(shù)據(jù)到23年,應(yīng)該怎么操作呢?今年已經(jīng)錄過1到3月賬了,財務(wù)軟件是用友T3普及版的,可以發(fā)下結(jié)轉(zhuǎn)流程嗎
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速問速答同學(xué)你好,先把賬套備份,再把今年的憑證導(dǎo)出來,再反結(jié)賬,再調(diào)整22年的賬,再結(jié)賬,就行了。
2023 04/28 21:33
84785043
2023 04/28 21:36
老師,我知道你說的,問題是我不知道具體的操作步驟啊!我要是知道就不會問你了
王雁鳴老師
2023 04/28 21:44
同學(xué)你好,這要吧,一步一步的說,導(dǎo)出憑證再導(dǎo)入你知道嗎?
84785043
2023 04/28 22:18
老師,你直接發(fā)下具體的操作步驟吧!我剛接觸,不是很熟悉軟件,老師你肯定是經(jīng)驗豐富了才覺得簡單
84785043
2023 04/28 22:20
老師,把賬套備份是把今年的賬套先備份嗎,然后導(dǎo)出今年的序時賬嗎?
王雁鳴老師
2023 04/28 22:23
同學(xué)你好,是的,先把今年的賬套備份。
1.登錄系統(tǒng)管理后,在賬套-備份中選擇備份的賬套。
2.選擇要備份的賬套
3.選擇備份的路徑,點擊確認。注意下方刪除勾選框不要勾選,勾選后系統(tǒng)會在備份后刪除該賬套。END
注意事項
● 第三步中要注意下方刪除勾選框不要勾選,勾選后系統(tǒng)會在備份后刪除該賬套。
王雁鳴老師
2023 04/28 22:26
同學(xué)你好,再導(dǎo)出1-3的憑證:查詢憑證-確定-輸出。
84785043
2023 04/28 22:28
今年賬套備份后,去年重新結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,具體怎么操作呢老師,我財務(wù)軟件經(jīng)驗真的不熟
王雁鳴老師
2023 04/28 22:29
同學(xué)你好,再反結(jié)賬到2022年度。反結(jié)賬步驟如下:
1.點擊【月末結(jié)賬】,選中需要取消結(jié)賬的月份;
2.同時按“CTRL+shift+F6”(如果鍵盤上有Fn鍵,可以同時按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一樣的效果);
3.輸入登錄操作員的密碼,【確定】即可。
王雁鳴老師
2023 04/28 22:31
同學(xué)你好,再調(diào)整2022年度的賬務(wù),之后,再結(jié)賬到下年。具體操作如下。
● 打開軟件登錄界面,把登錄時間改為要進行月末結(jié)賬時間。
● 2登錄后點開總賬系統(tǒng),先審核本月憑證;建議一張一張檢查審核;不要批量審核;如下圖所示。
● 3審核完成后,執(zhí)行記賬操作;也就是財務(wù)上的登賬,記賬時可以批量記賬。
● 4進行月末轉(zhuǎn)賬;打開月末轉(zhuǎn)賬后選擇期間結(jié)轉(zhuǎn)損益,右上角全選,點擊確定;這里要注意的是軟件只把損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
● 5打開月末結(jié)賬按鈕,在彈出界面上一直下一步直到結(jié)賬;本月就月末結(jié)賬完成了;如下圖所示。
84785043
2023 04/28 22:33
老師,你發(fā)的是反結(jié)賬和結(jié)賬的操作,可以發(fā)下具體重新結(jié)轉(zhuǎn)下一年數(shù)據(jù)的操作嗎
王雁鳴老師
2023 04/28 22:34
同學(xué)你好,麻煩你先試試,有問題再接著問,謝謝。
84785043
2023 04/28 22:35
反結(jié)賬和審核我知道怎么做,但具體重新結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)我不清楚,能發(fā)下具體不步驟嗎
王雁鳴老師
2023 04/28 22:36
同學(xué)你好,重新結(jié)轉(zhuǎn)下一年數(shù)據(jù)的具體的操作步驟:1. 打開用友T3財務(wù)通普及版,進入“財務(wù)管理”模塊,點擊“年度結(jié)轉(zhuǎn)”菜單。2. 在彈出的窗口中,選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的會計年度和結(jié)轉(zhuǎn)方式。一般情況下,我們選擇“結(jié)轉(zhuǎn)到新年度”方式。3. 點擊“確定”按鈕后,系統(tǒng)會自動進行結(jié)轉(zhuǎn)操作。在結(jié)轉(zhuǎn)過程中,系統(tǒng)會自動計算上一年度的各項財務(wù)數(shù)據(jù),并將其轉(zhuǎn)移到新的會計年度中。4. 結(jié)轉(zhuǎn)完成后,您可以在新的會計年度中查看上一年度的財務(wù)數(shù)據(jù),以及進行新一年度的財務(wù)處理。需要注意的是,在進行年度結(jié)轉(zhuǎn)操作之前,您需要先對上一年度的財務(wù)數(shù)據(jù)進行核對和調(diào)整,確保數(shù)據(jù)的準確性。
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