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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 公司的財(cái)務(wù)軟件計(jì)了無形資產(chǎn)科目 現(xiàn)在攤銷完之后資產(chǎn)負(fù)債表上無形資產(chǎn)那項(xiàng)沒有余額了 但是無形資產(chǎn)賬簿還有余額 公司現(xiàn)在要注銷了請問需要處理么?
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速問速答你好,這個(gè)無形資產(chǎn)還能用嗎?你需要銷售出去的。
2023 04/28 14:11
84785026
2023 04/28 14:13
能用的 老師這個(gè)銷售的話要以什么價(jià)格呢
郭老師
2023 04/28 14:15
看你單位自己
看市場價(jià)格
84785026
2023 04/28 14:16
老師 請問為什么一定要銷售出去呢 不是只要資產(chǎn)負(fù)債表上沒有余額就可以嘛
郭老師
2023 04/28 14:18
不可以的,他雖然資產(chǎn)負(fù)債表里面沒有余額,但是你賬上還有這個(gè)無形資產(chǎn)。
84785026
2023 04/28 14:22
明白了老師 那就當(dāng)作賣給法定代表人 不需要開發(fā)票的話 應(yīng)該用什么憑證入賬呢?這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2023 04/28 14:25
借銀行存款,
累計(jì)攤銷
貸無形資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)
差額放到營業(yè)外收支
84785026
2023 04/28 14:36
老師 累計(jì)攤銷和無形資產(chǎn)的數(shù)值相等 分錄還能這樣寫嘛 應(yīng)交稅費(fèi)也是增值稅和印花稅對(duì)么老師
郭老師
2023 04/28 14:39
應(yīng)交稅費(fèi)是增值稅的,印花稅不在這里面,印花稅單獨(dú)做稅金及附加。
84785026
2023 04/28 14:45
老師 分錄是這樣寫么?
借:銀行存款
累計(jì)攤銷
貸:無形資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
營業(yè)外收入
郭老師
2023 04/28 14:46
可以的,可以這么做的。
84785026
2023 04/28 14:48
老師 還有一個(gè)問題 就是不開發(fā)票應(yīng)該用什么憑證來入賬呢?
郭老師
2023 04/28 14:50
你好用銀行匯單來做。
84785026
2023 04/28 14:52
是用法定代表人的其他應(yīng)付款做的呢
郭老師
2023 04/28 14:53
那就把銀行存款改成其他應(yīng)付款
沒有原始憑證可以不放
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