問(wèn)題已解決

老師,上月未計(jì)提印花稅,當(dāng)月直接繳納后,當(dāng)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么? 借:本年利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅。是這樣做嗎?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/28 10:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,沒(méi)有計(jì)提是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023 04/28 10:38
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