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年末如何結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理呢

84785029| 提問時間:2023 04/27 16:24
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好, 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫成商品,借:本年利潤,貸:成本科目,費(fèi)用科目,借:主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤 借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
2023 04/27 16:26
84785029
2023 04/27 16:29
21年沒有結(jié)轉(zhuǎn)這一步,怎么調(diào)整呢
84785029
2023 04/27 16:31
21年沒有結(jié)轉(zhuǎn)這一步,怎么調(diào)整呢,只有計提法定盈余公積
易 老師
2023 04/27 16:32
補(bǔ)提這一步就可以的
84785029
2023 04/27 16:35
22年的年末補(bǔ)21年年末這一步也是可以嗎
易 老師
2023 04/27 16:41
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
84785029
2023 04/27 16:43
結(jié)轉(zhuǎn)金額是我記多少法定盈余公積就結(jié)轉(zhuǎn)多少嗎
易 老師
2023 04/27 16:45
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
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