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我是做工程 的 就是應收預收全部都 放在應收這個科目 。但是做負債表時,這個要怎樣拆分來對應錄入 應收和預收 應收和預收要怎樣對應錄入

84785036| 提問時間:2023 04/27 10:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這是同一個客戶的嗎?你看一下應收賬款有待貸方余額的嗎?在貸方明細余額的放到預收賬款里面去。
2023 04/27 10:42
84785036
2023 04/27 10:44
也有不同客 戶
郭老師
2023 04/27 10:45
你好,在應收賬款你看一下有貸方明細余額的嗎?如果有的話,放到預收賬款里面去。
84785036
2023 04/27 10:46
你的意思是說可以依據(jù)應收帳的明細表來看,如果確實是先預收未開票的,就可以放在預收這邊
郭老師
2023 04/27 10:47
對的,是的,是這個意思的。
84785036
2023 04/27 15:20
應付帳款,賃證上都 是以應付帳款科目 ,那么,負債表上,要怎樣區(qū)分入在應付和預付呢
郭老師
2023 04/27 15:21
應付賬款在貸方余額的放到應付賬款里面,如果是在借方有余額的,放到預付賬款里面。
84785036
2023 04/27 15:26
你指的余額是什么意思 是對應的每一個供應商? 賃證是這樣的,那么,要怎樣看哪個數(shù)入應付哪個入預付
郭老師
2023 04/27 15:27
對的,是的,每一個供應商的余額。
郭老師
2023 04/27 15:27
沒余額表明細余額有嗎?
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