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老師,是應收和預收,應付和預付是對應科目是嗎?

84784974| 提問時間:01/05 14:12
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員您好,是的,對的
01/05 14:14
84784974
01/05 14:17
老師,那要是預收借方,填應收里正數(shù)還是負數(shù)?
易 老師
01/05 14:19
同學您好,這個要填在應收反映報表數(shù)據(jù)的
84784974
01/05 14:20
預收是填在應收里是嗎?老師我弄不清楚方向?
易 老師
01/05 14:22
同學您好,應收賬款=應收賬款(借)+預收賬款(借)-壞賬準備(貸)。
84784974
01/05 14:22
預收如果借方余額,應收怎么填,預收如果是貸方余額,應收怎么填?
易 老師
01/05 14:23
預收賬款=預收賬款(貸)+應收賬款(貸)
84784974
01/05 14:25
老師,應付呢?
易 老師
01/05 14:30
同學您好,應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列; “預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列; “應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列; “預付款項”=根據(jù)應付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)+預付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列; “其他應收款”=根據(jù)其他應收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列; “其他應付款”=根據(jù)其他應收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。
84784974
01/05 14:36
老師,那要只有應收和應付填列呢?預收借余是填在應收里正數(shù)。那要是預收貸余呢?怎么填應收里
易 老師
01/05 14:40
同學您好, 預收欄正數(shù)
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