問題已解決
老師好!咨詢一下,就是之前會計做賬,現(xiàn)在交接工作,分內(nèi)外賬,然后期末再做合并報表,,但是突然她在3月份把對公賬戶的賬務處理做在內(nèi)賬了!只有兩筆業(yè)務,剩余的也不沒有完全做完,現(xiàn)在4月份我接手內(nèi)賬,我想把對公的賬戶業(yè)務也體現(xiàn)在內(nèi)賬里面,也就是做大內(nèi)賬,外賬在財務代賬,但是現(xiàn)在對公賬戶余額和出納對不上,所以現(xiàn)在銜接這里有沒有更好的辦法?
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速問速答您就是接著前面的帳往下做就行。
2023 04/26 14:38
玲老師
2023 04/26 14:38
然后您還想增加的就按實際發(fā)生的增加就行。
84785008
2023 04/26 14:58
那我能不能把3月他做的會計憑證刪除,把期初余額修改一下?然后四月份開始做會計分錄,這樣行不行?
84785008
2023 04/26 15:00
期初余額直接把截止3月31日的銀行余額錄入,4月份開始做賬。
玲老師
2023 04/26 15:05
您按照最后一期的科目余額表錄入期初接著做賬。
84785008
2023 04/26 15:11
我沒明白,我是小白,能不能仔細講一下,或者等下我把3.31日的余額提供給你,你幫我看看怎么錄入?行嗎?
玲老師
2023 04/26 15:21
您就把三月末的余額表錄入在四月的期初數(shù)據(jù)試算平衡開始做賬就行了。
84785008
2023 04/26 15:23
那3月那幾筆公戶業(yè)務咋辦?刪掉嗎?
84785008
2023 04/26 15:24
四月的期初試算平衡?在哪里?我是小白
玲老師
2023 04/26 15:27
有余額的都要錄入期初不能刪除。
84785008
2023 04/26 15:44
我的意思是3月份會計分錄沒有做全,只做了2筆,也就是對公戶一共就做了2筆,我想4月份開始做全,現(xiàn)在就是不明白怎么銜接到4月份,
玲老師
2023 04/26 15:57
那需要先把三月份的做完才能做四月的。
玲老師
2023 04/26 15:57
那你可以從三月份開始做賬。
84785008
2023 04/26 15:59
對公賬戶之前月份也發(fā)生了業(yè)務,他就沒有做過,我把3月份補齊了,那最后余額能不能對上?
玲老師
2023 04/26 16:08
你好 補上能對上 的的?
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