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上一年度進(jìn)項稅額如何做轉(zhuǎn)出操作啊?在系統(tǒng)里面如何操作,需要提供什么資料啊

84785018| 提問時間:2023 04/26 11:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接在申報的報表的附表2,填進(jìn)項轉(zhuǎn)出對應(yīng)的原因欄
2023 04/26 11:29
84785018
2023 04/26 11:31
不用在增值稅發(fā)票系統(tǒng)里面操作嗎?
84785018
2023 04/26 11:32
是要填對應(yīng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
2023 04/26 11:35
就是在增值稅申報系統(tǒng)的附表2
84785018
2023 04/26 11:52
比如我上一年12月份抵扣的進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出,那對應(yīng)的轉(zhuǎn)出發(fā)票我改怎么操作
家權(quán)老師
2023 04/26 11:58
在增值稅申報系統(tǒng)的附表2,找到你轉(zhuǎn)出的原因欄,填報了申報就是了
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