問題已解決

上一年度進(jìn)項(xiàng)稅額如何做轉(zhuǎn)出操作?。吭谙到y(tǒng)里面如何操作,需要提供什么資料啊

84785018| 提問時(shí)間:2023 04/26 11:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接在申報(bào)的報(bào)表的附表2,填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對應(yīng)的原因欄
2023 04/26 11:29
84785018
2023 04/26 11:31
不用在增值稅發(fā)票系統(tǒng)里面操作嗎?
84785018
2023 04/26 11:32
是要填對應(yīng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
2023 04/26 11:35
就是在增值稅申報(bào)系統(tǒng)的附表2
84785018
2023 04/26 11:52
比如我上一年12月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,那對應(yīng)的轉(zhuǎn)出發(fā)票我改怎么操作
家權(quán)老師
2023 04/26 11:58
在增值稅申報(bào)系統(tǒng)的附表2,找到你轉(zhuǎn)出的原因欄,填報(bào)了申報(bào)就是了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~