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老師請問,我1月份做了25萬無票收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在4月份客戶又要票賬面庫存沒有,賬上如何把之前的無票收入調(diào)成現(xiàn)在的開票收入,另外報稅如何填報,請指教

84785039| 提問時間:2023 04/26 08:58
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,您在開發(fā)票時是先紅沖收入,再做一筆收入成本不用調(diào)整,因為成本沒有錯 報稅的時候在無票收入里填寫負數(shù)。
2023 04/26 09:02
84785039
2023 04/26 09:11
收入在1月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在4月份再做收入會不會重復(fù)了
84785039
2023 04/26 09:13
老師可不可以寫一下分錄
玲老師
2023 04/26 09:19
你好,先做一個負數(shù)的收入分錄。再做一個收入分錄。這樣一正一負,不就是沒有重復(fù)嗎?
84785039
2023 04/26 09:40
好的,謝謝老師!還有個問題就是去年我還有100多萬的無票收入,現(xiàn)在對方也要開票,這個如何操作老師
玲老師
2023 04/26 09:44
和前面那個回復(fù)的操作一模一樣。
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