問題已解決

老師,你好!請(qǐng)問,做賬時(shí)計(jì)提了2023年第一季度的企業(yè)所得稅,但是實(shí)際繳納時(shí),發(fā)現(xiàn)不用繳納企業(yè)所得稅。請(qǐng)問這個(gè)帳,怎么做? 另外,計(jì)提的印花稅也比實(shí)際繳納的印花稅多,這個(gè)賬目怎么做呀?

84784991| 提問時(shí)間:2023 04/25 16:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要把計(jì)提的所得稅分錄紅沖。 印花稅根本不需要計(jì)提,繳納的時(shí)候計(jì)入稅金及附加就是了?
2023 04/25 16:19
84784991
2023 04/25 16:20
嗯嗯,感謝老師
鄒老師
2023 04/25 16:21
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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