問題已解決
老師,你好!請問,做賬時計提了2023年第一季度的企業(yè)所得稅,但是實際繳納時,發(fā)現(xiàn)不用繳納企業(yè)所得稅。請問這個帳,怎么做? 另外,計提的印花稅也比實際繳納的印花稅多,這個賬目怎么做呀?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,需要把計提的所得稅分錄紅沖。
印花稅根本不需要計提,繳納的時候計入稅金及附加就是了?
2023 04/25 16:19
84784991
2023 04/25 16:20
嗯嗯,感謝老師
鄒老師
2023 04/25 16:21
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
閱讀 385