問題已解決

老師,我想問下企業(yè)增資繳納印花稅,按實際計提,繳納時減半增收,差額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,這差額是否繳納企業(yè)所得稅

84785041| 提問時間:2020 04/07 12:26
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的要交所得稅
2020 04/07 12:29
84785041
2020 04/07 15:11
好的老師謝謝
玲老師
2020 04/07 15:20
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快
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