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辦公室租金3月份計提了,4月份付,但是付款未收到發(fā)票,是直接沖計提的科目,后期收到發(fā)票直接附在付款這筆分錄后面那

84784951| 提問時間:2023 04/25 15:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個那就做預(yù)付的、
2023 04/25 15:53
84784951
2023 04/25 15:55
計提時候,借管理費(fèi)用-房租,貸其他應(yīng)付款,那現(xiàn)在付款怎么做預(yù)付呢
樸老師
2023 04/25 16:01
這個費(fèi)用不用預(yù)提呀 如果之前預(yù)提了那你現(xiàn)在付款做 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
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