問題已解決

請問一下,民非會(huì)計(jì)賬務(wù)處理:往年已經(jīng)確認(rèn)收入,沒有開具紅字發(fā)票重新開具發(fā)票的情況下發(fā)生了退款,例如,去年開具了10萬的發(fā)票,按10萬確認(rèn)的收入,今年就直接產(chǎn)生了5萬的退款,沒有開具紅字發(fā)票,請問這個(gè)要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?去年開具10萬的時(shí)賬務(wù)處理:借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:提供服務(wù)收入 發(fā)生退款時(shí)應(yīng)怎么處理才能把應(yīng)收賬款科目做平?

84784968| 提問時(shí)間:2023 04/24 15:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
2023 04/24 15:16
84784968
2023 04/24 15:29
這個(gè)負(fù)數(shù)是指去年開具的全額確認(rèn)為負(fù)數(shù)還是 退款的金額 另外,沒有開具紅字發(fā)票的情況下,賬務(wù)處理可以直接紅沖收入嗎?
樸老師
2023 04/24 15:36
同學(xué)你好 對(duì)的 金額不大可以的
84784968
2023 04/24 15:43
那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目不平怎么處理
樸老師
2023 04/24 15:48
同學(xué)你好 為什么會(huì)不平呢
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