問題已解決

(1)編制所列業(yè)務(wù)的會計分錄;(2)根據(jù)相應(yīng)會計分錄進(jìn)行賬戶登記并結(jié)賬;(3)完成試算平衡表 主要解答后兩問

84785008| 提問時間:2023 04/24 10:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
羅雯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,答案解析: 借:銀行存款 1168000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1168000 借:應(yīng)付利息 500 貸:銀行存款 500 借:主營業(yè)務(wù)成本 689000 貸:庫存商品 689000
2023 04/24 11:07
羅雯老師
2023 04/24 11:12
借:庫存商品 330000 貸:應(yīng)付賬款 33000 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000 借:銀行存款 22000 貸:應(yīng)收賬款 22000 借:固定資產(chǎn) 20000 貸:銀行存款 20000 借:管理費(fèi)用 5800 貸:銀行存款 5800 借:銷售費(fèi)用—工資 120000 借:管理費(fèi)用—工資 56000 貸:應(yīng)付職工薪酬 176000 借:管理費(fèi)用 2000 貸:庫存現(xiàn)金 2000
84785008
2023 04/24 11:14
好的老師,能幫忙解答一下后兩問嗎?
羅雯老師
2023 04/24 11:26
結(jié)賬: 借:主營業(yè)務(wù)收入 1168000 貸:管理費(fèi)用 63800 貸:銷售費(fèi)用 120000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 689000 貸:本年利潤 295200
羅雯老師
2023 04/24 11:45
如果我的回答有幫助到您,希望得到您的五分好評哦,謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~