問題已解決

請(qǐng)問企業(yè)成本費(fèi)用稅前扣除金額大于當(dāng)年取得發(fā)票差額大于1000萬,這情況一般要怎樣解決?

84784994| 提問時(shí)間:2023 04/23 14:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
沒有取得發(fā)票的部分納稅調(diào)整。
2023 04/23 14:25
84784994
2023 04/23 14:25
什么意思?
84784994
2023 04/23 14:26
我都是按正常的發(fā)票記賬的
玲老師
2023 04/23 14:33
你好,您是按照正常業(yè)務(wù)來記賬,沒有發(fā)票的正常業(yè)務(wù)發(fā)生了,也是做賬。只是沒發(fā)票匯算清繳,要納稅調(diào)整。
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