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老師請問21年7月20日至22年2月28物業(yè)費,沒有支付3月才支付需要,21年7月20日至22年2月28物業(yè)費需要計提嗎

84784986| 提問時間:2023 04/21 11:14
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個金額大不?
2023 04/21 11:16
84784986
2023 04/21 11:24
老師 金額大10963.5
84784986
2023 04/21 11:25
這個每個月都計提吧
劉艷紅老師
2023 04/21 11:31
不計提也沒事,收到一次性入費用
84784986
2023 04/21 11:34
好的,那往后22年當月的物業(yè)費,下個月繳需要計提吧
劉艷紅老師
2023 04/21 11:35
也不需要,收到發(fā)票再做賬
84784986
2023 04/21 11:47
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2023 04/21 11:52
不用謝,有幫到你就好。
84784986
2023 04/21 12:16
老師在問您個問題 我們是在十月份繳42000元的租金費,當月也有對方公司給的發(fā)票 ,租金費是有9月份、10月份,11月份。在九月份計提借方管理費用14000貸方其他應付款14000。十月份計提借方管理費用14000貸方其他應付款確認借管理費用28000借預付賬款14000貸銀行存款42000。十一月借管理費用14000貸預付賬款14000,。這樣做對嗎?
劉艷紅老師
2023 04/21 12:21
房屋租金支出,應根據(jù)房屋的具體用途計入相應會計科目: 借:預付賬款-租金 貸:銀行存款 按月攤銷時; 借:管理費用等(根據(jù)受益單位記入) 貸:預付賬款-租金 支付房租如何進行賬務處理? 其會計分錄如下: 1、如果預付全年租金時, 借:預付賬款-租金(新準則已取消待攤費用科目) 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 按月攤銷時, 借:管理費用或制造費用(根據(jù)受益原則,按使用部門記入) 貸:預付賬款-租金
劉艷紅老師
2023 04/21 12:21
你按這樣做會好點,
84784986
2023 04/21 12:52
那 不計提嗎
劉艷紅老師
2023 04/21 12:54
不用計提的,按我這上面的分錄做就可以了
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