問題已解決

老師請(qǐng)問21年7月20日至22年2月28物業(yè)費(fèi),沒有支付3月才支付需要,21年7月20日至22年2月28物業(yè)費(fèi)需要計(jì)提嗎

84784986| 提問時(shí)間:2023 04/21 11:14
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,這個(gè)金額大不?
2023 04/21 11:16
84784986
2023 04/21 11:24
老師 金額大10963.5
84784986
2023 04/21 11:25
這個(gè)每個(gè)月都計(jì)提吧
劉艷紅老師
2023 04/21 11:31
不計(jì)提也沒事,收到一次性入費(fèi)用
84784986
2023 04/21 11:34
好的,那往后22年當(dāng)月的物業(yè)費(fèi),下個(gè)月繳需要計(jì)提吧
劉艷紅老師
2023 04/21 11:35
也不需要,收到發(fā)票再做賬
84784986
2023 04/21 11:47
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2023 04/21 11:52
不用謝,有幫到你就好。
84784986
2023 04/21 12:16
老師在問您個(gè)問題 我們是在十月份繳42000元的租金費(fèi),當(dāng)月也有對(duì)方公司給的發(fā)票 ,租金費(fèi)是有9月份、10月份,11月份。在九月份計(jì)提借方管理費(fèi)用14000貸方其他應(yīng)付款14000。十月份計(jì)提借方管理費(fèi)用14000貸方其他應(yīng)付款確認(rèn)借管理費(fèi)用28000借預(yù)付賬款14000貸銀行存款42000。十一月借管理費(fèi)用14000貸預(yù)付賬款14000,。這樣做對(duì)嗎?
劉艷紅老師
2023 04/21 12:21
房屋租金支出,應(yīng)根據(jù)房屋的具體用途計(jì)入相應(yīng)會(huì)計(jì)科目: 借:預(yù)付賬款-租金 貸:銀行存款 按月攤銷時(shí); 借:管理費(fèi)用等(根據(jù)受益單位記入) 貸:預(yù)付賬款-租金 支付房租如何進(jìn)行賬務(wù)處理? 其會(huì)計(jì)分錄如下: 1、如果預(yù)付全年租金時(shí), 借:預(yù)付賬款-租金(新準(zhǔn)則已取消待攤費(fèi)用科目) 貸:銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 按月攤銷時(shí), 借:管理費(fèi)用或制造費(fèi)用(根據(jù)受益原則,按使用部門記入) 貸:預(yù)付賬款-租金
劉艷紅老師
2023 04/21 12:21
你按這樣做會(huì)好點(diǎn),
84784986
2023 04/21 12:52
那 不計(jì)提嗎
劉艷紅老師
2023 04/21 12:54
不用計(jì)提的,按我這上面的分錄做就可以了
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