問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)繳物業(yè)費(fèi)需要計(jì)提嗎? 當(dāng)月的物業(yè)費(fèi),下個(gè)月繳需要計(jì)提嗎?還是不計(jì)提支付拿到發(fā)票直接入賬就可以。

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/20 16:14
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)月的物業(yè)費(fèi),取得發(fā)票,就直接分配計(jì)入成本、費(fèi)用了。可以直接拿當(dāng)月的發(fā)票入賬
2023 04/20 16:20
84784986
2023 04/20 16:30
哦!好的老師 那21年7月20日至22年2月28日物業(yè)費(fèi),22年3月我們公司才付,對(duì)方公司7月才開(kāi)票給我們,也不用計(jì)提吧!
江老師
2023 04/20 16:32
對(duì)于以前年度的發(fā)票,無(wú)法在當(dāng)年稅前列支成本或費(fèi)用了。按理論上講是用“以前年度損益調(diào)整“科目進(jìn)行賬務(wù)處理
84784986
2023 04/20 16:48
21年7月-12月物業(yè)費(fèi)是6593.55會(huì)計(jì)分錄借以前年度損益調(diào)整6593.55銀行存款6593.55,是這樣做嗎?
江老師
2023 04/20 16:53
是的,分錄完全正確。全部都是以前年度損益,減少企業(yè)的利潤(rùn)了。
84784986
2023 04/20 17:03
好的,謝謝老師 不過(guò) 想問(wèn) 那當(dāng)月物業(yè)費(fèi),下個(gè)月繳,當(dāng)月做計(jì)提嗎
江老師
2023 04/21 09:19
當(dāng)月物業(yè)費(fèi),下個(gè)月繳納。按權(quán)責(zé)發(fā)生制需要當(dāng)月計(jì)提物業(yè)管理費(fèi)用。
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