問(wèn)題已解決

轉(zhuǎn)賬支票付工程款怎么做分錄

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/20 10:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好。這個(gè)工程款是你們建固定資產(chǎn)的嗎?
2023 04/20 11:01
84784965
2023 04/20 11:02
不是固定資產(chǎn)老師
玲老師
2023 04/20 11:08
請(qǐng)把業(yè)務(wù)補(bǔ)充一下,方便老師寫分錄。
84784965
2023 04/20 11:13
我們欠分包的工程款80萬(wàn),年底給開了一張80萬(wàn)的轉(zhuǎn)賬支票,對(duì)方給我們開了普通發(fā)票,分包背書給另一個(gè)人去銀行兌支票把錢拿走了,我們這邊應(yīng)該如何記賬呢
玲老師
2023 04/20 11:17
你好。借工程施工合同成本分包款貸銀行存款。
84784965
2023 04/20 11:19
支票是直接走銀行存款科目嗎?不需要走應(yīng)付票據(jù)什么的?
玲老師
2023 04/20 11:23
好支票是用銀行存款科目。 匯票是用應(yīng)收票據(jù),因?yàn)槟牡谝粋€(gè)提問(wèn)是說(shuō)的支票。
84784965
2023 04/20 11:25
請(qǐng)問(wèn)老師如果我們開的是延期支票,應(yīng)該如何記賬呢
84784965
2023 04/20 11:26
比如我們二月份開了一張3月份的延期支票,那我們2月份如果記賬呢
玲老師
2023 04/20 11:30
前期支票也是這個(gè)分錄沒有變化。就是告訴對(duì)方晚一點(diǎn)去銀行進(jìn)賬就行了。
84784965
2023 04/20 11:32
對(duì)我們公司來(lái)說(shuō),2月份我們銀行沒有支付,那我們2月份記賬的時(shí)候貸方還是銀行存款嗎
玲老師
2023 04/20 11:35
是的,還用銀行存款,這個(gè)就屬于未達(dá)賬項(xiàng)吧?你可以這樣理解。
84784965
2023 04/20 11:36
老師您好,未達(dá)賬項(xiàng)是什么情況呢?
玲老師
2023 04/20 11:36
就是你們已經(jīng)記賬了,對(duì)方還沒有去銀行進(jìn)賬。
84784965
2023 04/20 11:42
出現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)怎么處理呢?
玲老師
2023 04/20 11:44
需要特殊處理,就是期末銀行對(duì)賬單的時(shí)候填寫一下就行了。編制銀行。余額調(diào)節(jié)表的時(shí)候填上。
84784965
2023 04/20 13:22
老師您好,銀行余額調(diào)節(jié)表怎么編制呢
84784965
2023 04/20 13:27
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我記得對(duì)嗎
玲老師
2023 04/20 13:29
你好? 是的這樣是對(duì)的喲?
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