問(wèn)題已解決

有友實(shí)操,老師您好,單位承接了之前公司的庫(kù)存,如何錄期初建賬啊,借:庫(kù)存,貸:?之前的一些費(fèi)用都是在另外一個(gè)賬套做的,除了庫(kù)存還有什么期初需要錄的?求教。

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/18 17:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)你其實(shí)要盤(pán)點(diǎn)一下現(xiàn)有的其他的數(shù)據(jù)然后做一個(gè)自產(chǎn)負(fù)債表然后用這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表作為期初數(shù)
2023 04/18 17:20
84785007
2023 04/18 17:36
哦,那還得去盤(pán)庫(kù),看看有沒(méi)有其他的,但藥品庫(kù)存貸方做什么科目呢
宋生老師
2023 04/18 17:54
您好,是的去盤(pán)點(diǎn)數(shù),不是光看一個(gè)科目,是看整體
84785007
2023 04/18 18:33
那整體做什么呢,目前了解到就只有庫(kù)存藥品
宋生老師
2023 04/18 19:19
你好,如果只有這個(gè),你可以貸方入未分配利潤(rùn)
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