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實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)收賬款掛在貸方,因?yàn)橘Y產(chǎn)總額為負(fù)數(shù)了,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),這個(gè)時(shí)候怎么把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款?分錄怎么做?在做之前是不是不能給3月結(jié)賬,做好再結(jié)賬?
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速問速答同學(xué),你好
可以參考
借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸:預(yù)收賬款
2023 04/17 14:44
84784969
2023 04/17 14:45
是不是做完這筆分錄才能給3月結(jié)賬
小菲老師
2023 04/17 14:47
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84784969
2023 04/17 14:53
之后就不管了嗎?還是要再轉(zhuǎn)回來?
新手,謝謝解答
小菲老師
2023 04/17 14:54
同學(xué),你好
不管了,不用轉(zhuǎn)回
84784969
2023 04/17 15:03
老師,這樣不平衡呢,是不是我寫錯(cuò)了
84784969
2023 04/17 15:09
是依照每個(gè)公司都寫一個(gè)嗎
小菲老師
2023 04/17 15:09
預(yù)收賬款,也是負(fù)數(shù)
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