問題已解決

我司向供應(yīng)商采購一批材料含3%稅率含稅價為57530元。但是對方開發(fā)票開了1%稅率的57530元。經(jīng)協(xié)商,對方同意我司實(shí)際按照1%稅率的計算含稅價56412.9元支付,但發(fā)票不再重開。請問這個差額1117.09應(yīng)該怎么做賬。

84785039| 提問時間:2023 04/17 14:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 計入營業(yè)外就可以了
2023 04/17 14:09
樸老師
2023 04/17 14:09
同學(xué)你好 或者可以先計入往來
84785039
2023 04/17 15:51
老師您好,可不可以按實(shí)際不含稅成本記原材料,按57530的1%進(jìn)項稅記增值稅進(jìn)項稅額,然后把57530的1%進(jìn)項稅和56412.9的1%進(jìn)項稅的差額在貸方進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
樸老師
2023 04/17 16:02
同學(xué)你好 這個可以的
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