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例如,我7月份的租金,我直接做賬是借管理費用,貸銀行存款了,后期12月份收到了專票,我一個怎么計提這個稅費啊
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速問速答借進項
借管理費用負數(shù)
發(fā)票的稅額
2023 04/17 10:57
郭老師
2023 04/17 11:05
對的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 04/17 11:24
是的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 04/17 11:36
手工做賬可以的,軟件做賬的,建議按照我那寫的那一個。
郭老師
2023 04/17 11:46
你好,因為管理費用它是借方發(fā)生額,你放到貸方,你的科目余額表和利潤表不一致啊,所以放到借方負數(shù),它不也是貸方嗎?不一個意思。
84785031
2023 04/17 11:04
這樣就可以直接沖掉了是吧
84785031
2023 04/17 11:22
是借進項稅,貸管理費吧,
84785031
2023 04/17 11:30
借進項稅費,貸管理費用,這個貸方不用寫負數(shù)都可以吧
84785031
2023 04/17 11:38
例如一開始是借管理費用,后面補計稅的時候貸管理費用,一借一貸不是抵扣掉了嗎為什么還要寫負數(shù)啊
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