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老師個稅手續(xù)費退費要填報增值稅申報,這個分錄怎么做

84784975| 提問時間:2023 04/17 09:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你是小規(guī)模還是一般納稅人的 ;好判斷?
2023 04/17 09:56
84784975
2023 04/17 09:59
一般納稅人
meizi老師
2023 04/17 10:06
你好; 一般納稅人沒有開票 在服務欄次 - 未開具發(fā)票欄次去寫報增值稅; 按6%??
84784975
2023 04/17 10:11
老師這筆款是2月收到的,我分錄是借銀行存款1830.48貸:營業(yè)外收入1803.48
84784975
2023 04/17 10:12
哪我這個月報稅增值稅不是銷售增加了,我應該怎樣做分錄
meizi老師
2023 04/17 10:14
你好;? ? 你做 比如;‘ 借銀行存款 1803.48 貸? ?營業(yè)外收入?1803.48/1.06; 應交稅費-應交增值稅 1803.48/1.06*0.06’
84784975
2023 04/17 10:24
老師我把2月做的這筆沖紅,3月份重新做一筆可以嗎
meizi老師
2023 04/17 10:26
你好; 對的;? ?先紅沖在做?
84784975
2023 04/17 11:25
老師我這個月報表和申報表已經(jīng)申報了,哪申報表和財務報表都要重新申報嗎
meizi老師
2023 04/17 11:31
你好; 去修改下即可;? ?申報期還沒有過? ?
84784975
2023 04/17 11:48
好的謝謝老
meizi老師
2023 04/17 12:02
不客氣的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價??
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