問(wèn)題已解決

老師我做了這個(gè)分錄,但是不符合抵扣 這應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用_差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫(kù)存現(xiàn)金

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/16 14:19
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小默老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué) 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023 04/16 14:20
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