問(wèn)題已解決

2022年12月收到對(duì)方發(fā)票,未入賬。 2023年1月支付對(duì)方款項(xiàng)記錄借,預(yù)付賬款;代,銀行存款 請(qǐng)問(wèn)老師這筆賬現(xiàn)在在三月份該如何調(diào)整

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/15 19:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,屬于去年的成本嗎?如果是的話,借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整
2023 04/15 20:00
84785046
2023 04/15 20:15
老師,沒(méi)太懂....2022年我們收到的一張2000的發(fā)票,忘了入賬了。2023年1月份給對(duì)方支付2000元但忘記了直接記入費(fèi)用,記錄的是借預(yù)付賬款2000,貸銀行存款2000,現(xiàn)在想把去年發(fā)票入到咱們現(xiàn)在3月賬上..老師您看,是記錄借以前年度所以2000,貸預(yù)付賬款2000。然后再借利潤(rùn)分配2000,貸未分配利潤(rùn)2000嗎
郭老師
2023 04/15 20:18
它是屬于今年的成本還是去年的。上面的做法是去年的。
84785046
2023 04/15 20:20
發(fā)票是去年12月,應(yīng)該算去年的
郭老師
2023 04/15 20:27
你好,那就是做上面的就可以了,匯算青椒納稅調(diào)減跨年了,用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,不能直接做到當(dāng)年的成本。
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