問題已解決

老師,增值稅附加申報表二進(jìn)項稅申報的這張,我,上個月認(rèn)證了一張專票稅進(jìn)項稅沒有抵扣完,我現(xiàn)在應(yīng)該是填“前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”這一欄嗎?但這里沒法自己輸入啊,怎么辦?

84784964| 提問時間:2023 04/15 17:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你上次認(rèn)證了沒有?抵扣完直接會留底的,不用在這個里面填。
2023 04/15 17:23
84784964
2023 04/15 17:24
三月份認(rèn)證了,三月份抵扣了四萬還剩還剩下一萬,這個月只需要交5000的銷項,我不用填表二嗎?
宋生老師
2023 04/15 17:28
是的,它在主表上面會自動的遞減的。
84784964
2023 04/15 17:30
哦哦,好的,謝謝老師!
宋生老師
2023 04/15 17:31
你好,不用客氣的了。
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