問題已解決

老師您好,一般納稅人公司,2月開具紅沖發(fā)票稅額為-100元。需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額100 嗎?

84785035| 提問時間:2023 04/15 08:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不是這樣做的,是原銷售分錄紅沖
2023 04/15 08:43
84785035
2023 04/15 09:00
是的,就是原銷售沖紅后,我需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
家權(quán)老師
2023 04/15 09:07
不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785035
2023 04/15 09:17
那次月如果開票稅費是102元,就需要結(jié)轉(zhuǎn)2元就可以了嗎?
84785035
2023 04/15 09:19
在第一個問題的基礎(chǔ)上,如果次月開票稅費是102元,然后認(rèn)證進項票是10元,需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
家權(quán)老師
2023 04/15 09:34
直接原銷售分錄紅沖,以后開票正常做賬就是了
84785035
2023 04/15 09:44
就是正常開票做賬,就針對這種情況,我需要做結(jié)轉(zhuǎn)稅費分錄嗎?
家權(quán)老師
2023 04/15 09:53
按正常的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,沒有什么不同哈
84785035
2023 04/15 10:09
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 04/15 10:15
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