問題已解決

個體戶核定了90000,但是一季度開票了四十萬,這個怎么報增值稅和個稅?

84785012| 提問時間:2023 04/14 22:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好 收增值稅的,核定的銷售額與核定的應(yīng)納稅額是不能填的,已是定數(shù),至于你們開的發(fā)票,就是據(jù)實填寫就行了,如果是低于定額的數(shù)據(jù),按定額交稅,如果是高于定額的數(shù)據(jù),按實際的數(shù)據(jù)交稅
2023 04/14 22:04
易 老師
2023 04/14 22:05
您好 個體工商戶報個稅也是在自然人稅收管理系統(tǒng)申報 一般計算公式為:應(yīng)納個人所得稅=應(yīng)納稅所得額乘適用稅率-速算扣除數(shù)。而應(yīng)納稅所得額的計算公式為:應(yīng)納稅所得額=收入總額-(成本 費用 損失 準(zhǔn)予扣除的稅金)-規(guī)定的費用扣除標(biāo)準(zhǔn)。
易 老師
2023 04/14 22:05
級數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率 速算扣除數(shù) 1 不超過30000 5% 0 2 超過30000至90000的部分 10% 1500 3 超過90000至300000的部分 20% 10500 4 超過300000至500000的部分 30% 40500 5 超過500000的部分 35% 65500
84785012
2023 04/14 22:06
那增值稅還有什么減免優(yōu)惠嗎
易 老師
2023 04/14 22:13
同學(xué)您好,同學(xué)您好,小規(guī)模月10萬元(季報的30萬元)以下(含本數(shù))免增值稅;適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅
84785012
2023 04/14 22:14
我一季度開票的能在二季度報稅嗎
84785012
2023 04/14 22:15
有些是提前開票的
易 老師
2023 04/14 22:17
不可以的,開票就要報
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~