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老師,22年的暫估成本,在匯算清繳前取到發(fā)票,賬務處理需要怎么做

84784959| 提問時間:2023 04/14 21:08
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,這種情況 ,不需要進行單獨的賬務處理的同學您好,票附到去年的費用憑證下就可以了
2023 04/14 21:11
84784959
2023 04/14 21:12
收到的發(fā)票跟暫估數(shù)據(jù)不一樣怎么做
易 老師
2023 04/14 21:18
同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的藍字登記正確的就行
84784959
2023 04/14 21:20
老師,那個發(fā)票是三月份收到,分錄也是做到三月嘛
易 老師
2023 04/14 21:23
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
84784959
2023 04/14 21:24
老師這個不是跨年了嘛,會計分錄早怎么做
易 老師
2023 04/14 21:30
同學您好,您是用的小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則呢
84784959
2023 04/14 21:31
小i企業(yè)會計準則
易 老師
2023 04/14 21:35
同學您好,差額 用利潤分配-未分配利潤代替
84784959
2023 04/14 21:39
老師不好意思我沒有明白,完整的會計分錄怎么做
易 老師
2023 04/14 21:41
舉例說明 ,如少記辦公費10萬,則借:其他應付款,貸:利潤分配-未分配利潤10
84784959
2023 04/14 21:43
老師是先沖銷暫估,再做這個分錄嗎?如果是多記的,利潤分配未分配利潤就是在借方。
易 老師
2023 04/14 21:46
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
易 老師
2023 04/14 21:46
多記的,利潤分配未分配利潤就是在借方
84784959
2023 04/14 21:48
老師如果當年一季度的暫估,二季度才來的發(fā)票怎么做賬處理
易 老師
2023 04/14 21:50
同學您好, 同學您好, 紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的藍字登記正確的就行
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